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Fatture Elettroniche Fornitore da validare

In questa maschera vengono visualizzate le Fatture dei tuoi fornitori arrivate attraverso il flusso automatizzato riferito al codice destinatario KRRH6B9. Per ogni documento puoi visualizzare il contenuto cliccando sul pulsante Visualizza fattura. Clicca sul pulsante Importa per convalidare il documento entrante e importarlo nel tuo Archivio Fatture Fornitore che potrai consultare nella pagina apposita. Se hai ricevuto una fattura elettronica dal fornitore nella tua casella PEC puoi importarla manualmente cliccando sul pulsante nel riquadro Caricamento manuale.
NOTA: una volta convalidate le Fatture potrai consultarle nella maschera Archivio Fatture Fornitore

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